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    黃石人事考試院2022年部門預算

    發布時間:2022年02月10日

       

    一、部門基本概況

    二、單位機構設置

    三、預算收支增減變化情況

    四、事業運行經費安排情況

    五、“三公”經費預算情況說明

    六、政府采購預算情況

    七、國有資產占有情況說明

    八、名詞解釋

    九、2022年部門預算公開表

    (一) 2022年收支預算總表

    (二) 2022年收入預算總表

    (三) 2022年支出預算總表

    (四) 2022年財政撥款收支預算總表

    (五) 2022年一般公共預算財政撥款支出表

    (六) 2022年一般公共預算財政撥款基本支出表

    (七) 2022年財政撥款“三公”經費支出表

    (八) 2022年政府性基金預算支出表

           一、基本概況

    經黃編辦〔200646號文件批準,合并黃石市人事培訓考試中心、黃石市專業技術職稱評審中心、黃石市人事服務所,200811月組建成立黃石市人事考試院,為原市人事局下屬副縣級事業單位。2010年為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級自籌經費事業單位。

    二、機構設置

    根據黃編辦〔200646號文件,我院成立之初,內設機構5個:綜合部、考試部、評價部、培訓部、信息部,編制19名,核定院領導職數13副。因事業發展需要,經上級機關批準,并根據黃編辦發〔20134號文件規定,黃石市人事考試院為黃石市人力資源和社會保障局下屬副縣級事業單位,經費自籌事業編制為24名,內設機構增至7個,即:綜合部、考試一部、考試二部、考試三部、評價部、培訓部和證書管理部。院領導職數13副(過渡期14副)。201412月,根據黃編辦文〔201480號文件規定,調整為自籌事業編制21名。

    人員情況:2021年,我院在職人員共30人,其中在編人員18人、聘用人員12人;退休人員6人。

    三、預算收支增減變化情況

    2022年我單位匯總本年收入預算940萬元。本年支出預算940萬元,其中工資福利性支出392萬元,對個人及家庭補助支出18萬元,商品和服務支出530萬元。

    2021年我單位匯總本年收入預算920萬元。本年支出預算920萬元,其中工資福利性支出406萬元,對個人及家庭補助支出14萬元,商品和服務支出500萬元。

    2022年同比2021年本年收入預算增加20萬元,增長了2.17%。本年支出預算增加20萬元,增長了2.17%。其中,工資福利性支出減少14萬元,減少3.45%,對個人及家庭補助支出增加4萬元,增加28.57%,商品和服務支出增加30萬元,增加6%。

    四、事業運行經費安排情況

    2022我單位事業運行經費預算總額為940萬元,其中,商品和服務支出530萬元。主要為辦公費100萬元,印刷費6萬元,水電費13萬元,郵電費2.2萬元,物業管理費1.2萬元,差旅費3萬元,維修(護)費2.5萬元,公務接待費0.8萬元,勞務費98萬元,委托業務費281.1萬元,工會經費6.4萬元,福利費2.6萬元,公務用車運行維護費3.2萬元,稅金及附加費用10萬元。

    五、“三公”經費預算情況說明

    為深入貫徹執行中央“八項規定”和省委“六條意見”的有關規定精神,我單位嚴格執行政策,從嚴從緊編制預算,采取各項有效措施,切實控制“三公經費”和事業運行經費。2022“三公”經費總預算4萬元,同比2021年預算3.9萬元增加0.1萬元,增加2.56%。具體安排及變化如下:

    公務接待費0.8萬元,同比20210.7萬元增加0.1萬元,增加14.29%;公務用車運行維護費3.2萬元,同比20213.2萬元無變化;公務用車購置費0萬元,同比20210萬元無變化。

    六、政府采購預算情況

    2022年我單位政府采購預算資金為15萬元,比2021年預算16萬元減少1萬元,下降6.25%。

    七、國有資產占有情況說明

    截至20211231日,我單位固定資產總額為706.2萬元,均為固定資產。固定資產累計折舊659.85萬元,凈值46.35萬元。

    截至20211231日,本單位公務用車共計1輛。

    八、名詞解釋

    1、事業運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2、“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國()費用反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

    3、政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

    九、2022年部門預算公開表


                                                  01表

                    2022 年 部 門 收 支 總 體 情 況 表

                                               單位:萬元


    收         入支                          出
    項目預算數項目(按支出功能分類)預算數項目預算數
    一、一般公共預算財政撥款收入940.00201一般公共服務支出
    支出類別分類940.00
    經費撥款(補助)
    202外交支出
    一、人員類項目支出410.00
    納入一般公共預算管理的非稅收入撥款940.00203國防支出
        工資福利支出392.00
    一般債券
    204公共安全支出
        對個人和家庭的補助18.00
    外國政府和國際組織貸款
    205教育支出
    二、運轉類項目支出530.00
    外國政府和國際組織增款
    206科學技術支出
        公用經費項目支出530.00
    二、政府性基金預算財政撥款收入
    207文化旅游體育與傳媒支出
        其他運轉類項目支出
    三、國有資本經營預算財政撥款收入
    208社會保障和就業支出938.80三、特定目標類項目支出
    四、財政專戶管理資金收入
    209社會保險基金支出
        本級支出項目
    五、單位資金收入
    210衛生健康支出
        轉移性支出項目
      其中:事業收入
    211節能環保支出


         上級補助收入
    212城鄉社區支出


         附屬單位上繳收入
    213農林水支出


         事業單位經營收入
    214交通運輸支出
    部門預算支出經濟分類940.00
         其他收入
    215資源勘探信息等支出
    301工資福利支出392.00


    216商業服務業等支出
    302商品和服務支出530.00


    217金融支出
    303對個人和家庭的補助18.00


    219援助其他地區支出
    307債務利息及費用支出


    220自然資源海洋氣象等支出1.20309資本性支出(基本建設)


    221住房保障支出
    310資本性支出


    222糧油物資儲備支出
    311對企業補助(基本建設)


    223國有資本經營預算支出
    312對企業補助


    224災害防治及應急管理支出
    313對社會保障基金補助


    227預備費
    399其他支出


    229其他支出




    230轉移性支出




    231債務還本支出




    232債務付息支出




    233債務發行費用支出




    234抗疫特別國債安排的支出








    本年收入合計940.00本年支出合計940.00本年支出合計940.00
    六、上年結余結轉
    結轉下年
    結轉下年
        其中:一般公共預算




           政府性基金預算




           單位資金
















    收入總計940.00支出總計940.00支出總計

    940.00


    附件:關于進一步做好預決算公開工作的通知.pdf








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